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SAP是一个复杂的系统,有很多专有的概念、规则、条件、逻辑,SAP系统也是一个根据业务需求定制配置的系统,业务操作者只有了解并遵循这些规则,才能顺利操作,否则系统会提示各种各样的报错消息,导致操作者基本的操作都无法进行,即便做个会计凭证也会一路操作一路报错,对于初学者这是一个非常难受的事情。
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而对于刚接触系统的人来说,对这些规则即便经过顾问的培训,学习者依旧不是十分了解或者不能理解,这是SAP难于学习的一个重要原因。
下面介绍一个财务人员学习系统操作的简要方法:即参照系统现有数据来操作业务,也即通过财务端数据反查业务端数据,然后参照业务端数据自己做业务收据,步骤如下:
1通过FAGLB03查询总帐科目数据:你要查什么数据,那么就输入什么会计科目
2、按下图箭头和说明操作
3、下图,双击A(对应借方列),出来9月份的该科目借方明细数据,双击B处显示贷方发生额,双击C处显示该月借贷发生额数据,双击D处则显示1-9月份的发生额数据
双击前要想清楚自己要查的是什么业务,如下图是“材料采购”科目的总账数据,那么借方在不考虑冲销凭证的情况下就应该是发票校验的数据(发票校验凭证:借材料采购贷:应付账款-供应商),贷方则是物料收货的数据,点 C处就是收货和发票校验的数据汇总
4、上图点的是材料采购科目,下面是该科目的明细数据,对于材料采购科目,WE的凭证类型都是物料收货凭证,RE凭证则是发票校验凭证,凭证类型是根据后台配置的,注意:下图箭头操作时查看选定会计凭证的内容
5、上述操作后得到下面的截图,按下图方式查找原始凭证或凭证流:点A处可找到产生该凭证的原始单据,点B处能带出跟该凭证所有相关的业务单据单据流
6、下图是上图点“关系浏览器”点出来的截图。注意:最上层会计凭证号为5000006974,怎么在下面截图又显示的会计凭证号码变为了5000004453呢?原因是5000006974凭证是物料凭证5000036074收货产生,而收货又是与采购订单8100001598关联的,截图里面并没有把5000006974的物料凭证点出来
7、上图双击采购订单得到下图(也可以点其他行项目得到对应的其他原始凭证):其中A\B\C处可以点开或收藏,点A处可以看到订单的抬头信息(比如采购组织、采购组公司代码信息等,这些组合具有一一对应关系,关系对应错了就建不了订单);点B处可以看到订单的采购内容,点开C处“项目”后选择D处看“采购订单历史”视图,可以看到该订单的收货和发票校验信息,E处是当采购订单采购内容有多个行项目时,在这里可以选取某行,那就能看到该采购项目的收货和发票校验信息
8、在这里,大家可以选择对应凭证进行查看,也可以冲销重新做相关操作。也可以参照原始凭证的内容自己再做一个订单,那么操作时就不会碰到太多的报错消息,做起来就会顺利多了。冲销的操作以及正向的操作参照操作手册做就可以了
上面内容只是一个抛砖引玉的介绍,其他科目(对于财务人员的话,比如还有收入科目、生产成本科目,)的操作查询也可参照上面的思路来处理
可能是服务器死机了,也可能是端口没有开放。像服务器关机或网络不通一般会提示“not reached”。 那要检查你的机子是否中毒或者是否有防火墙冲突。
不知道是不是64位的原因。没试过64位的机子。 SAP GUI是分32还是64的,我的是WIN32 GUI720。 找个Win64试试。
1、打开SAP系统,输入用户名、密码进入系统。
2、定义快速剪切与粘贴:进入 sap 界面,在上面的任务栏找到定制本地布局,然后点击一下。
3、点击定制本的布局之后,会出现下拉式一系列菜单,然后找到“快速剪切与复制” 勾选“√” 。
4、快速复制,选中要复制的目标,按住鼠标左键,目标全部被选中,放开左键。
5、粘贴,选中目标单元格,点击右键,粘贴完成。