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输入事务码FB08,然后将对应凭证号输入,并选择冲销原因,然后保存,即可以完成这笔预付款请求凭证的冲销。冲销完成后,可以在采购订单页面看到这笔冲销的预付款请求。
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通过后台配置,定义备选统驭科目,为特殊总账标示,建立应收应付和其他应收应付,预收预付的对应关系,在清帐时完成帐户间数据转移。
接着付款啊,付完款,连到银行系统就划账贝。问公司fico啊。
如果AP凭证已经通过F110清账,则建议中无法再导出或则重置已清项再建建议;如果未成功清账,则可以重建建议,输入相同的参数。
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一般的企业既然是上了软件系统,那就起码的常用科目是必须设置的,预收账款的科目是一定要有的。
1、介绍一下SAP的标准功能吧 PO完成,在系统中表现为供应商发票被输入系统,这个是所谓的IR过程。 在IR中,系统会根据付款条款来计算出一个AP的到期时间点。
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3、SAP中PO和SO关联在一起就需要在PO数据录入窗口的SO号码字段填入相应的SO销售订单号码,表明这些采购来的材料或成品将被用于相应的SO销售订单发货成品,这样PO和SO就关联在一起了。
4、Po(化学元素名称)一般指钋。1898年皮埃尔·居里与玛丽·居里在处理铀矿时发现钋元素,玛丽·居里为纪念自己祖国波兰(拉丁文 : Polonia),把这种新元素定名为钋。
5、外贸中的PO是订单的意思。英文全称是PURCHASE ORDER。 客户在下订单的时候给卖方发的一张订单,格式各个公司不同,但是基本上要包含买方和卖方公司名称、地址、Tel 、购买产品具体型号、说明、数量、付款方式等信息。
回答:特别总帐标志:为了实现对一个供应商或客户同时进行两个或两个以上科目核算,将一个科目作为供应商或客户的基本统驭科目,其他统驭科目通过不同的特别总帐标志区分出来。
SAP里 标准功能是无法体现做到在PO中体现的预付款流程的。
在SAP财务处理中,对个人借款之类的账务处理操作是:打开财务软件,点击凭证录入;在记账凭证直接录入会计分录:借:其他应收款-个人 贷:现金/银行存款 其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分。