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1、打开SAP软件的主界面,输入相关的事务代码并回车确定,比如图示的FS00。会进入到编辑总账科目集中的页面,在总账科目那里点击图示的按钮。下一步,需要在G/L详细释义框中输入关键词进行回车搜索,比如图示的管理。
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2、1 FK03 使用vendor 字段的下拉菜单。当然,在任何有vendor字段的界面中均可用此方法查询。
3、通过FBL1N可查看供应商明细,通过列表双击可转到相应凭证,通过凭证里的追记(菜单里有,现在没有环境,记不清了)可看到相关的订单等一些列上级凭证。
4、SAP供应商主数据查询事务代码是:FK03,这个主要是为了查询物供系统创建的供应信息是否有同步到SAP,便于报账时选不到银行账号时,查询原因。
5、sap里,GR/IR科目每个供应商的余额,进入FBL5N输入供应商代码可以查。GR/IR处理的不同方式国内对类GR/IR采用了另一种方式,将材料采购入库核算分成3种情况,大致如下: 货票当期全到。
6、登录SAP后,输入FB03回车后,会弹出凭证的查询界面。这里查询条件有三个。输入对应的查询条件回车后,我们可以看到查询到对应的凭证编号的相关信息。
1、过账就是发货记账,一般会产生物料凭证和对应的财务凭证,且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。过账在编制会计分录后,把经济业务记入账户的过程。
2、OASV 对过账的会计凭证做相反分录的会计凭证进行冲销。
3、发货过账对财务模块的影响是能过移动类型实现的,通常会影响存货、费用、成本科目。如果移动类型未配置科目,则不会对财务模块产生影响,比如仓库内转储操作。
4、AP主要是涉及到企业采购,物料收货等方面的业务相关的财务资料,比如采购订单收货,应收款付款等等,这些都要产生财务会计凭证。 另外跟生产有关系的收货和发货,也跟生产成本,在途产品成本有关系,这些也都需要生成财务会计凭证。
sap只能批量打印,不能单独打印SAP系统标准配置里面是没有凭证打印的功能。不管是单张打印还是批量打印,一般都是通过ABAP开发实现的。可以把你需要打印的报表导到EXCEL,然后用VBA调适打印。
1。用fbl1n可以看到金额和科目,但是没有科目描述。显示科目方式:请在change layout上选择G/L Account,就可以显示科目了,但是没有科目描述,你可以在fb00中查科目描述。2。
如果会配置,建议使用TCODE F110的功能去处理到期账款。如果不会配置,则用TCODE FBL1N或者FBL3N, 选择所有未清账款,在REPORT LAYOUT里拉出VALUE DATE,这个是账款到期日。如果不偷懒,则可以开发ABAP。
可以通过FBL3N,导出某一个或几个期间的所有会计凭证(根据过账日期筛选,总账科目字段为空),导出之前根据自己的需求在布局里将总账科目等相关字段放出,导出到excel后,根据凭证编号排序。
将创建销售订单和交货单的模板上传到SAP的服务器中,业务人员通过自开发的报表,下载模板,按照模板填入创建销售订单所需数据,必填数据不能为空。
步骤如下:从SAP系统里选择导出源账套,输入管理员的用户名和密码并点击下一步。在这里勾选物料进行双击,通过设置过滤条件来点击确定。选择导出文件的保存路径,确定为电脑桌面以后点击下一步。