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包含sap系统预置发票步骤的词条

怎么用SAP做预制发票???

用MIR7命令,做好后保存即可。只要后续不过帐,即为预制发票。

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如下图,SAP ERP系统显示的名称为提前输入发票,SAP的这个翻译或许有点“复杂”,提前(预)输入(制)发票其实就是预制发票。用户还可以点击此处的物料凭证编号直接穿透打开具体的发票查看。

申请sap复数发票方法如下。点击发票传出,选择刚刚开出的发票点确定。打开发票回写数据,全选、复制。然后拷贝到终端桌面的文本文档中终端界面打开ZSD004,在金税〉SAP框中点击增值税发票即可。

从这个表中我们可以看出,除了财务手工录入的部分凭证能够预制,MM 模块的发票校验提供预制的机制外,其他类型的凭证类型都不能进行预制。

如何在SAP系统批量录入财务预制凭证

1、去找你们的IT部门的人,让他们做一个导入工具,批量导入就行了。

2、最简单的办法是让你们的SAP支持人员弄个LSMW批量导入固定资产凭证工具 10分钟搞定。我估计你公司肯定不大,这个方案应该是可行的。大公司这样的固定资产采购肯定走采购订单的。

3、使用F-02的快速输入,因为都是总账凭证,哪里的行更多,可以一次黏贴17行。使用批量导入工具LSMW。这个可以一次输入999行。

4、刚做的好办,主数据录错了就冻结。新建一个正确的主数据,然后录入凭证即可。那个冻结的主数据等以后有了电器类的再利用上(解冻)就行了!还有,如果在今年已经提取折旧了也能处理的,直接把购置资产的错误凭证冲销即可。

5、很简单的,对于这种excel表格导入录入还有日常办公系统的一些批量重复性动作的,你都可以借助无敌点击狗的软件来实现,能帮你解决频繁手工操作的麻烦。

6、SAP系统操作技巧:“/N”:快速返回主界面。例如,当用户在录入凭证时发现凭证错了,需要退出后重新录入。

如何在SAP中先预制发票,经过一系列审批才真正过帐?

1、过账在编制会计分录后,把经济业务记入账户的过程。过账时要严格按照会计分录所规定的应记账户、应记方向、应记金额进行,否则就会发生错误。

2、用MIR7命令,做好后保存即可。只要后续不过帐,即为预制发票。

3、在未过账之前,用户可以对预制发票做修改或者删除。

4、从这个表中我们可以看出,除了财务手工录入的部分凭证能够预制,MM 模块的发票校验提供预制的机制外,其他类型的凭证类型都不能进行预制。

5、从你的角度来看,过账,单纯实际的程就是把财务数据写到表里了,相对财务模块的其他动作,比如你预制凭证、暂存凭证,只是占了一个坑,没那个啥。

6、不可以。根据查询sap相关资料显示,sap预制采购发票不可以跨月过账。预制发票凭证不得跨月,对于月底仍未形成真实过账的预制凭证,须在系统中删除预制凭证。


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