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简单来讲SAP系统提供的仓库管理功能有:收、发、转、盘点四大项。
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SAP系统操作有以下技巧:“/N”:快速返回主界面。例如,当用户在录入凭证时发现凭证错了,需要退出后重新录入。
直接在sap系统的相关窗口中,输入物料凭证查询代码进行跳转。下一步,需要根据实际情况填写对应资料并回车确定。这个时候,继续点击那里的项目明细。这样一来会看到图示结果,即可实现操作流程了。
无论使用MB1A、MB1B、MB1C还是MIGO录入收发记录,产生凭证后,都可以使用MBST根据已经产生的物料凭证进行冲销。当前也可以使用反向移动类型,例如一般313反向移动类型314,再次录入一笔过账即可。
首先登陆SAP系统,当凭证的状态没有发生变化时是直接冲销凭证,在SAP菜单项下找到取消/冲销事务码MBST。其次。
SAP凭证冲销操作如下:如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证,可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误,要对其进行冲销前,先查看该凭证的类型,对于不同类型的凭证,采用不同的处理方法。
如何设置采购收货直接转到供应商库存, 正常的业务流程是先是下采购订单,然后收货,再通过 541 委外发料发给供应商,现在介绍另一种方法实现。即下一张采购订单从A供应商采购,收货时直接发到供应商B。
首先进入sap系统,并登录自己的账号。其次点击配置信息。最后输入事务码SPRO,进入视图配置,即可配置自动带出库位。
如果设置自动入库,只要最后一道报工是完全报工或者自动完全报工即可;PCNF的可以CO11N补报同道工序。 如果不是自动入库的,即便没有完全报工,也可以使用MIGO+101直接收取订单数量的工件。
没有自动做收货。一步法没有效果?看SAP标准系统里schedule line category K0的配置(VOV6)里,没有一步法转储库存的移动类型。如下图示:2,建一个正常采购的跨公司STO。ITEM category为空,代表正常采购。
SAP出库 打开采购订单,输入MIGO,回车进入;备货发货通过预留号,输入预留号;数量维护:如果需要做收货入库实际数量与订单不符,需要进行修改。