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1、系统中需要记录供应商的每张发票是否已经付款了,客户的每张发票是否已经收账了,各种未达的资金项是否已经到账了,等等。对于这些科目来说,每笔交易都要分门别类地予以记录,这就是行项目清账。行项目是逐笔逐清的。
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2、系统中需要记录供应商的每张发票是否已经付款了,客户的每张发票是否已经收账了,各种未达的资金项是否已经到账了等等。这就是行项目的清账。不知道你是想提问这个问题呢还是提问GR/IR清帐的问题。
3、钱早晚是要付的,对吧?当你把钱付给供应商,比如银行的存款减少(用银行存款付款给供应商)。那么,应付就冲掉了,不存在再应付给供应商款的情况了(因为已付完)。这个操作在SAP系统中就叫清帐。
4、应收票据一般作为特别总账处理,是可以参与清帐的。只要在清帐的时候输入特别总账标识就行了。
5、sap中账户i清帐与过账清帐的区别 清帐有两种含义:一个指的是月末或者年末月结和年节的时候,清理会计科目余额。
6、发票金额和实际费用不一致:当供应商向公司提供发票时,如果发票金额和实际费用不一致,例如没有正确考虑税金等因素,将导致SAP应付账款入账时出现差异。
1、需要看你的应收账款需要分到哪个级别,是到合同还是发票,或者其他级别,然后按照这个级别分不同的明细,以上线前的任何一个月份的凭证导入到系统中。
2、分别找到“应收账款”科目和“应付账款”科目,点击【修改】,应收账款科目勾选“客户往来”,应付账款科目勾选“供应商往来”然后点击【确定】,如图所示:进入“总账”-“期初余额”录入应收应付账明细。
3、例如,当前用户想要从会计科目显示界面跳转到凭证录入界面时,不必返回到初始界面,再输入F-02,直接在命令框中录入“/NF-02”即可(/N和F-02之间可以有空格)。“/O”:打开新的窗口。
4、SAP系统操作有以下技巧:“/N”:快速返回主界面。例如,当用户在录入凭证时发现凭证错了,需要退出后重新录入。
选择销售应收帐款,销售订单,然后找到您要取消的销售订单。从菜单栏中选择导航路径开始数据,点击取消。出现〖已取消〗状态。
可以使用事务码MIGO,做取消的。在R02物料凭证后面的方框内,输入你收货错误产生的凭证号,然后点击执行按钮。
首先打开《sap清账》的软件界面,点击页面左上角的工具箱按钮。其次选择第三个选项FBRA取消清账按钮,选择想要进行批量取消清账的内容。然后点击确定取消清账按钮,即可成完成操作了。
sap挂账可以取消。根据查询相关公开信息显示:点击SAP菜单-会计核算-财务会计-总分类账-主记录-总账科目-单个处理-集中地,按照步骤打开,就可以取消挂账了。
SAP凭证冲销操作如下:如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证,可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误,要对其进行冲销前,先查看该凭证的类型,对于不同类型的凭证,采用不同的处理方法。
首选是问问你们的老同事,或者IT部门的SAP支持的同事。